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              省委辦公廳2017年部門預算

              時間 : 2017-02-24 23:37:35 來源 : 本網(wǎng)
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              省委辦公廳2017年部門預算公開目錄

               

              第一部分 部門預算情況說明

              第二部分 部門預算公開報表

               

              第一部分 部門預算情況說明

               

                一、部門機構設置、職能

                省委辦公廳是協(xié)助黨委決策的綜合辦公機構,擔負著為黨委服務、為部門服務和為基層服務的重要職責。主要職能是貫徹執(zhí)行黨中央的路線、方針、政策;根據(jù)省委工作部署,組織有關實施及貫徹落實、督促檢查,開展信息收集、調(diào)研、反映等工作;處理群眾上訪事宜;負責全省機要、保密工作;負責省委大院建設及辦公廳的機關事務保障;負責黨和國家領導人、兄弟省市及有關部委領導同志來粵接待工作;貫徹執(zhí)行國家有關教育方針、政策,承擔省委機關干部職工子女提供幼兒教育和保育工作;負責省委、省委辦公廳、省委有關部委辦(局)文件、材料印刷工作。

                省委辦公廳包含4個二級預算單位:省委辦公廳本級、省委接待辦公室、省委機關幼兒院、省委辦公廳印刷廠。省委辦公廳本級內(nèi)設12個職能處室、4個二級局。接待辦內(nèi)設5個職能處室及下轄3個賓館。

                二、部門人員構成情況

                省委辦公廳行政編制333人(含單列編制34人),參公事業(yè)編制334人,核撥事業(yè)編8人;離退休人員265人。其他歸口單位共有參公事業(yè)編制80人,核補事業(yè)編制702人;離退休人員320人。各單位編制情況未有變化。

                三、部門收支預算說明

                2017年部門收入預算20,687.25萬元,2017年部門收入預算比2016年執(zhí)行數(shù)減少14,785.01萬元,下降41.68%。主要原因是按照零基預算要求,對預算項目逐項進行審核,從實從嚴編制。支出預算20,687.25萬元,其中:基本支出15,393.09萬元,占總支出的74.41%;項目支出5,294.16萬元,占總支25.59%(支出明細詳見附表)。2017年部門支出預算比2016年執(zhí)行數(shù)減少15,119.93萬元,下降42.23%。主要原因是我廳深入貫徹中央八項規(guī)定精神及廣東省實施細則,厲行勤儉節(jié)約,提高政務服務效能。

                四、“三公”經(jīng)費預算說明

                2017年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費425.43萬元,比上年減少136.47萬元,下降32.08%。其中:因公出國(境)支出預算15萬元,與2016年預算保持不變;公務用車購置及運行維護支出預算358.92萬元(其中:公務用車購置費預算為0,公務用車運行維護費預算為358.92萬元),較2016年減少101.08萬元,下降的原因,一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,二是公務用車改革后車輛運行維護費也相應減少;公務接待費支出預算51.51萬元,下降的原因,一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,二是加強預算執(zhí)行監(jiān)督和內(nèi)部審批。

                五、其他需要說明的情況

               ?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費一般公共預算2,756.77萬元,其中:辦公費144.10萬元、印刷費157.51萬元、水費87.70萬元、電費387.90萬元、郵電費255.78萬元、物業(yè)管理費93.20萬元、差旅費448.96萬元、日常維修(護)費241.25萬元、會議費158.41萬元、福利費190萬元、公務用車運行維護費358.92萬元、辦公設備購置76.16萬元、其他商品和服務支出156.88萬元。

                (二)政府采購預算2,570萬元,其中:貨物類政府采購預算1,500萬元、工程類政府采購預算320萬元、服務類政府采購預算750萬元。

                (三)專業(yè)名詞解釋

                1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

                2.基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

                3.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

                4.“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

                5.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                

              第二部分 部門預算公開報表

               

                省委辦公廳2017年部門預算公開報表共11張,詳見附表。

               

               

               

                附表:

                一、收支總體情況表(預算01表)

                二、收入總體情況表(預算02表)

                三、支出總體情況表(預算03表)

                四、財政撥款收支總體情況表(預算04表)

                五、2017年一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)(預算05表)

                六、2017年一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)(預算06表)

                七、2017年一般公共預算項目支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)(預算07表)

                八、2017年一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表(預算08表)

                九、2017年政府性基金預算支出情況表(預算09表)

                十、2017年部門預算基本支出及其他支出預算表(預算10表)

                十一、2017年部門預算項目支出預算表(預算11表)

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