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              中共廣東省委政策研究室2016年部門預算

              時間 : 2016-11-22 17:17:39 來源 : 本網
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              2016年度中共廣東省委政策研究室預算公開

              目 錄

                第一部分 2016年省委政研室部門預算基本情況說明

                一、部門基本情況

                二、收入預算說明

                三、支出預算說明

                四、“三公”經費預算支出說明

                五、專業(yè)名詞解釋

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                第二部分 2016年省委政研室部門預算表

                一、2016年部門收支預算總表

                二、2016年部門預算基本支出及其他支出預算表

                三、2016年部門預算項目支出預算表

                四、2016年部門預算支出明細表(按經濟分類)

                五、2016年部門預算支出明細表(按功能科目)

                六、2016年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

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                第一部分 2016年省委政研室部門預算基本情況說明

                一、部門基本情況

                (一)部門機構設置、職能

                1.省委政策研究室

                省委政策研究室為省委從事綜合性調查研究的工作部門。內設機構:省委政策研究室設7個職能處(室)。辦公室(與人事處、機關黨委辦公室合署)、綜合研究處、經濟研究處、社會發(fā)展研究處、黨建研究處、農村與生態(tài)研究處、信息研究處。

                主要職責:(1)貫徹省委的工作部署,組織對有關政策問題,重點對工業(yè)、農村、商貿、對外經貿、財政金融、科技、教育、文化、黨建、法制等方面的方針政策問題進行調查研究,提出意見和建議,供省委決策參考。(2)負責或組織有關部門,參加起草或修改省委有關重要文件、文稿以及省委領導同志的報告、講話等。(3)組織協(xié)同各地和省委有關單位開展省重點課題的調研活動。(4)檢查、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況,向省委反饋信息,反映新情況、新問題、新經驗。(5)組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我省的文章和著作。(6)承擔經濟、文化、社會、生態(tài)文明、民主法制和黨建等領域改革相關工作。(7)承辦省委和中央政策研究室交辦的其他事項。

               ?。ǘ┤藛T構成情況

                省委政研室行政編制48名,在編工勤人員4名,合計52人。目前,省委政研室實有行政在編人員39人,在編工勤人員4人,離退休人員14人,小計57人。

               ?。ㄈ?016年度主要工作任務

                省委政策研究室、省委改革辦2016年工作重點是做好文稿起草、調查研究、信息研究、推動改革四大方面的工作,并完成好省委交辦的其他任務。協(xié)助省委改革辦重大改革決策的調研及日常保障工作。同時,做好掛點扶貧工作。

                二、收入預算說明

                2016年收入預算3281.16萬元,比上年增加125.8萬元,增長3.99%,其中:一般公共預算撥款3281.16萬元,比上年增加125.8萬元。

                三、支出預算說明

                2016年支出預算3281.16萬元,比上年增加125.8萬元,增長3.99%,其中:一般公共預算撥款3281.16萬元。

                2016年公共預算撥款支出預算按用途劃分,基本支出預算1371.88萬元,占41.81%,比上年增加125.8萬元,增長10.1%。其中:工資福利支出711.27萬元,對個人和家庭的補助530.86萬元,商品和服務支出129.75萬元;項目支出預算1909.28萬元,占58.19%,與上年持平。

                四、“三公”經費預算支出說明

                2016年“三公”經費財政撥款支出預算共105萬元,比上年預算減少65萬元,壓減38.24%。主要原因:1.厲行節(jié)約,2.嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,壓減公務接待。3、公車改革,壓減公車開支。具體情況如下:

                1.因公出國(境)費用預算支出40萬元。其中省委政研室預算20萬元,省委改革辦預算20萬元。比上年出國(境)費用增加預算支出20萬元。主要原因是預防有出訪任務,增加省委政研室預算。

                2.公務用車購置及運行維護費預算支出40萬元,購置公務用車0輛,公務車保有17輛(含改革辦2輛)。比上年減少15萬元,下降27.27%。主要原因是公車改革,預計減少公車開支。

                3.公務接待費預算支出25萬元,主要用于國內公務接待,其中:省委政研室15萬元,省委改革辦10萬元。比上年預算減少70萬元,比上年預算支出減少74%。主要原因是厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,壓減公務接待開支。

                五、專業(yè)名詞解釋

                1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

                2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

                3.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

                4.“三公”經費:包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

                5.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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                第二部分 2016年省委政研室部門預算表

                附表:

                一、2016年部門收支預算總表

                二、2016年部門預算基本支出及其他支出預算表

                三、2016年部門預算項目支出預算表

                四、2016年部門預算支出明細表(按經濟分類)

                五、2016年部門預算支出明細表(按功能科目)

                六、2016年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

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