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              省府辦公廳2015年部門決算

              時間 : 2016-09-01 18:10:14 來源 : 本網(wǎng)
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              2015年省府辦公廳部門決算基本情況說明

                一、部門基本情況

                (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

                省府辦公廳部門決算包含13個預(yù)算單位,具體為省府辦公廳本部以及歸口管理的省政府駐京辦、省政府駐滬辦、省府接待辦、省政府駐沈陽辦、省政府駐西安辦、省政府駐成都辦、省政府駐武漢辦、省政府駐昆明辦、省政府辦公廳印刷廠、省政府機關(guān)門診部、省育才幼兒院一院、省育才幼兒院二院等單位。省府辦公廳主要負(fù)責(zé)省政府機關(guān)公文處理,協(xié)調(diào)省政府重要政務(wù)活動,組織開展調(diào)查研究,為省政府領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見,檢查督促省政府重要工作部署的貫徹執(zhí)行,以及省政府機關(guān)后勤保障等工作。省政府駐京辦等7個駐外辦事處負(fù)責(zé)省政府在當(dāng)?shù)氐男畔⑹占?、?jīng)貿(mào)協(xié)作、公務(wù)接待等任務(wù)。省府接待辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全省政府系統(tǒng)公務(wù)接待工作,承擔(dān)中央國家機關(guān)、各?。▍^(qū)、市)政府來粵公務(wù)接待任務(wù)。省政府辦公廳印刷廠承擔(dān)省政府機關(guān)公文印刷工作。省政府門診部承擔(dān)省直機關(guān)工作人員日常醫(yī)療保健工作。省育才幼兒院一院和省育才幼兒院二院主要承擔(dān)省直機關(guān)工作人員子女幼教服務(wù)工作。

                (二)人員構(gòu)成情況

                截止至2015年12月31日,省府辦公廳本部共有行政編制279人;事業(yè)編制272人;離退休人員221人。其他歸口單位共有行政編制34人;事業(yè)編制471人;離退休人員305人。

                二、收入支出決算情況說明

                2015年決算收入總計為56,492.31萬元,其中:財政撥款收入49,528.99萬元(無政府性基金預(yù)算財政撥款收入),上級補助收入54萬元,事業(yè)收入1,950.88萬元,經(jīng)營收入2,443.08萬元,其他收入2,515.35萬元。2014年決算收入為37,676.87萬元。相比,2015年決算收入增加18,815.44萬元,主要是從2015年起,基建工程項目經(jīng)費全額列本年收入。

                2015年決算支出總計43,664.96萬元,其中:一般公共服務(wù)支出31,161.20萬元,教育支出6,749.74萬元,文化體育與傳媒支出52.09萬元,社會保障和就業(yè)支出5,139.20萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出121.11萬元,節(jié)能環(huán)保支出51.96萬元,農(nóng)林水支出92.15萬元,資源勘探信息等支出100萬元,其他支出197.49萬元。2014年決算支出為37,570.45萬元。相比,2015年決算支出增加6094.51萬元,主要是2015年根據(jù)相關(guān)政策進行了基本工資調(diào)整,以及保障省政府公務(wù)活動需要追加專項工作經(jīng)費。

                2015年財政撥款支出決算數(shù)為38,185.79萬元,按用途劃分,一般公共服務(wù)支出27,958.15萬元,教育支出4,483.41萬元,文化體育與傳媒支出52.09萬元,社會保障和就業(yè)支出5,129.44萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出121.09萬元,節(jié)能環(huán)保支出51.96萬元,農(nóng)林水支出92.15萬元,資源勘探信息等支出100萬元,其他支出197.49萬元。2015年財政撥款支出預(yù)算數(shù)為25,751.25萬元,預(yù)決算差異為12,434.54萬元,主要是年初預(yù)算不包含2015年基建項目經(jīng)費,以及為保障省政府公務(wù)活動需要追加專項工作經(jīng)費,2015年根據(jù)相關(guān)政策調(diào)整基本工資等經(jīng)費。

                三、“三公經(jīng)費”支出說明

                2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算數(shù)共2,729.94萬元,比2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算數(shù)3,254.66萬元減少524.72萬元,比2014年度“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算數(shù)4,232.52萬元減少1,502.58萬元。主要是:我廳根據(jù)中央和省有關(guān)厲行節(jié)約文件精神,要求各所屬部門預(yù)算單位嚴(yán)控各項支出,嚴(yán)格落實公務(wù)用車管理規(guī)定,公務(wù)接待堅持經(jīng)費控制、節(jié)約簡樸原則,對因公出國(境)堅持“從嚴(yán)審批、控制總量、減少費用、講求實效”的原則,最大限度控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。

                具體情況如下:

               ?、?015年因公出國(境)費支出決算數(shù)為6.61萬元,全年使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組4個,全年因公出國(境)累計17人次;2015年因公出國(境)費年初預(yù)算數(shù)為11萬元;2014年因公出國(境)費決算數(shù)為113.08萬元,本單位出國(境)團組1個,其他單位組織出國(境)團組2個,全年因公出國(境)團累計27人次。

               ?、?015年公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)923.35萬元,主要包括:(1)購置公務(wù)用車1輛,公務(wù)用車購置支出31.36萬元;(2)公務(wù)車運行維護費支出891.99萬元。省府辦公廳部門預(yù)算單位公務(wù)用車保有量279輛,其中包含車改后封存待處理公務(wù)用車95輛。2015年公務(wù)用車購置及運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)553.26萬元,2014年公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)1,003.56萬元,公務(wù)用車保有量277輛,其中購置公務(wù)用車2輛,購置支出115.1萬元。

               ?、?015年公務(wù)接待費支出決算1,799.98萬元,主要用于國內(nèi)公務(wù)接待,公務(wù)接待共2,779批,63,431人次。2015年公務(wù)接待費支出預(yù)算2,690.40萬元。2014年公務(wù)接待費支出決算3,000.79萬元,公務(wù)接待共2,051批次,21,946人次。

                四、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

                2015年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出1,560.93萬元,2014年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,381.38萬元,相比增加179.55萬元,增長13%。主要原因是水費、電費、公務(wù)用車運行維護費等基本辦公費用價格上漲造成。

                五、政府采購支出說明

                2015年本單位政府采購支出總額948.75萬元,其中:政府采購貨物支出96.40萬元、政府采購工程支出791.50萬元、政府采購服務(wù)支出60.85萬元。

                六、國有資產(chǎn)占用情況

                截止至2015年12月31日,本單位共有車輛279輛(包含車改后封存待處理公務(wù)用車95輛),其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車93輛、一般公務(wù)用車186輛、;單位價值200萬元以上大型印刷設(shè)備1臺(套)。

                七、名詞解釋

               ?、必斦芸钍杖耄褐赣墒〖壺斦?dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

               ?、采霞壯a助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

                ⒊事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

                ⒋經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

               ?、蹈綄賳挝簧侠U收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

               ?、镀渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜觥柏斦芸钍杖搿?、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

               ?、酚檬聵I(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                ⒏年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

                ⒐結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

               ?、耗昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金我,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

               ?、换局С觯褐竼挝粸楸U掀錂C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

               ?、柬椖恐С觯褐竼挝辉诨局С鲋鉃橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

               ?、浇?jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

               ?、尽叭苯?jīng)費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

               ?、繖C關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、國公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車維護費以及其他費用等。

              ?

              附表:

                01.收入支出決算總表

                02.收入決算表

                03.支出決算表

                04.財政撥款收入支出決算總表

                05.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

                06.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

                07.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

                08.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

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