2014年省府辦公廳部門決算基本情況說明
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一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設置、職能
省府辦公廳部門決算包含13個預算單位,具體為省府辦公廳本部以及歸口管理的省政府駐京辦、省政府駐滬辦、省府接待辦、省政府駐沈陽辦、省政府駐西安辦、省政府駐成都辦、省政府駐武漢辦、省政府駐昆明辦、省政府辦公廳印刷廠、省政府機關(guān)門診部、育才幼兒院一院、育才幼兒院二院等單位。省府辦公廳主要負責省政府機關(guān)公文處理,協(xié)調(diào)省政府重要政務活動,組織開展調(diào)查研究,為省政府領(lǐng)導提供決策參考意見,檢查督促省政府重要工作部署的貫徹執(zhí)行,以及省政府機關(guān)后勤保障等工作。省政府駐京辦等7個辦事處負責省政府在當?shù)氐男畔⑹占?、?jīng)貿(mào)協(xié)作、公務接待等任務。省府接待辦負責指導協(xié)調(diào)全省政府系統(tǒng)公務接待工作,承擔中央國家機關(guān)、各?。▍^(qū)、市)政府來粵公務接待任務。省政府辦公廳印刷廠承擔省政府機關(guān)公文印刷工作。省府門診部承擔省直機關(guān)工作人員日常保健工作。省育才幼兒院一院和省育才幼兒院二院主要承擔省直機關(guān)工作人員子女入托服務工作。
(二)人員構(gòu)成情況
省府辦公廳本部共有行政編制266人;事業(yè)編制270人;離退休人員218人。其他歸口單位共有行政編制36人;事業(yè)編制472人;離退休人員289人。
(三)決算年度的主要工作任務
貫徹落實中央和省委、省政府關(guān)于穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險的各項決策部署,妥善處理省政府機關(guān)文電會務,協(xié)調(diào)省政府重要政務活動,組織開展調(diào)查研究,為領(lǐng)導提供決策參考意見,檢查督促省政府重要工作部署的貫徹執(zhí)行,為省政府領(lǐng)導同志政務工作提供服務保障,確保省政府機關(guān)正常高效運轉(zhuǎn)。
二、收入決算說明
2014年收入決算37,676.87萬元,其中:財政撥款收入31,108.52萬元,其他收入6,568.35萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算37,570.45萬元,其中:財政撥款支出31,873.75萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出18,042.71萬元,占56.61%,其中:工資福利支出8,795.11萬元,對個人和家庭的補助7,866.24萬元,商品和服務支出1,355.46萬元,其他資本性支出等支出25.90萬元;項目支出決算13,831.04萬元,占43.39%。
四、“三公經(jīng)費”支出說明
2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共4,232.52萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出113.08萬元,全年使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個、參加其他單位組織的出國(境)團組2個,全年因公出國(境)累計27人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出1,118.66萬元,主要包括:(1)購置公務用車2輛,公務用車購置支出115.10萬元;(2)公務車運行維護費支出1,003.56萬元。廳部門預算單位公務用車保有量277輛。
3.公務接待費支出3,000.79萬元,主要用于國內(nèi)公務接待。公務接待共2,051批,21,946人次。
4.2014年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算數(shù)較2013年預算數(shù)減少6,44.55萬元,其中因公出國(境)支出預算數(shù)減少23.89萬元,公務用車購置及運行維護支出預算減少324.46萬元,公務接待費支出預算減少296.20萬元。變化的主要原因是我廳根據(jù)中央和省有關(guān)厲行節(jié)約文件精神,要求各所屬部門預算單位嚴控各項支出,最大限度控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出預算。
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附件:
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